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    <titolo>Pubblicazione legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione legge 190 del 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</entePubblicatore>
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      <oggetto>IVA Fattura n.7X03947914 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021</oggetto>
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      <oggetto>247 - CILS 03/12/2020 PAGAMENTO ESAMI DICEMBRE 2020</oggetto>
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      <oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ASSEGNAZIONE EX ART.120 DL 18/2020 LETTERA C</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO CODICE:B=031416871636494930 FATTURA n.8716364949 dd.27/12/2016</oggetto>
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      <oggetto>REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONI F24 EP 2020 NON CONGRUE AI PAGAMENTI DELLE FATTURE 2020</oggetto>
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      <oggetto>IVA SU FATTURA N.8D00145547</oggetto>
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      <oggetto>quota di partecipazione 2020 rete di scopo formazione per la sicurezza</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento IVA Fattura n.6088/PA del 20/11/2020 fornitura estensione assistenza tecnico informatica 10 contatto</oggetto>
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      <oggetto>rimborso spese iscrizione corso inglese fam. Cuttini Rimborsi genitori/Borse Studio Alunni</oggetto>
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          <ragioneSociale>Cuttini Paolo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cuttini Paolo</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento IVA Fattura n.000442/PA del 07/10/2020</oggetto>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento IVA Fattura n.PAF-2020-911 del 30/09/2020 switch 48 porte</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento IVA Fattura n.20204E25955 del 02/10/2020</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento IVA Fattura n.PAF-2020-885 del 30/09/2020</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento IVA Fattura n.20000348 - RJ del 30/09/2020 ordine  Mepa 5719532 materiale per le pulizie</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento IVA Fattura n.000998/PA del 20/11/2020 fornitura toner stampante Cividale</oggetto>
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      <oggetto>247 - CILS 25/02/2021 PAGAMENTO ESAMI</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20PAS0016752 del 31/12/2020 - DOMINIO</oggetto>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>628 - CILS 03/12/2020 €847,50 E CILS 25/02/2021 €592,50 - ESAMI TOLMEZZO</oggetto>
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      <oggetto>SPESE ISTITUTO TESORIERE</oggetto>
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          <codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intesa Sanpaolo S.p.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.35PA DD.19/11/202</oggetto>
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          <ragioneSociale>OFFICE SYSTEMS DI F. LO GATTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICE SYSTEMS DI F. LO GATTO</ragioneSociale>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8D00037670 del 11/03/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>86.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>F24EP QUADRATURA APRILE 2021</oggetto>
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        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
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      <oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO DOCUMENTAZIONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIRGILIO FLAVIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRGFLV30A65L483E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGILIO FLAVIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>59.10</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO PROVE CILS 21.1.21</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVBBR83E62L195W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silverio  Barbara</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVBBR83E62L195W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silverio  Barbara</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9.06</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO CONCESSO EX LR 27/2014 ART.7 A.S.2019/2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3234.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 26/21 del 06/05/2021 - PROROGA CONTRATTO DPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Frangione Chiara</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162830505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frangione Chiara</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8D00071522 del 11/05/2021 - linea TUTTOFIBRA 01.3-30.4.2</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>QUOTA ACCORDO DI RETE ICT IDA 2021</oggetto>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>RIMBORSO QUOTA CORSO BASE L INGLESE (VERSAMENTO 18.02.2020)</oggetto>
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      <oggetto>ESAMI CILS 10/06/2021 - UDINE</oggetto>
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      <oggetto>ESAMI CILS 10/06/2021 TOLMEZZO</oggetto>
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      <oggetto>ESAMI CILS APRILE 2021 - TOLMEZZO 17 candidati</oggetto>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>ESAME CILS APRILE 2021 - UDINE - 15 candidati</oggetto>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>QUOTA CORSI PER R.L.S. "RETE TOLMEZZO" A.S.2020/21 - CORSISTA: ROSSI SANDRO</oggetto>
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          <codiceFiscale>90016920317</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8D00097471 del 10/07/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>121.25</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAGAEMTNO FATTURA N.202108549 DD.30/06/2021 (PARTE DI EURO 1.855,96.-)</oggetto>
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          <ragioneSociale>BLUE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 202108549 DD.30/06/2021 (PARTE DELL'IMPONIBILE 1.855,96.)</oggetto>
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        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
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      <oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ANTICIPO DECR. N.19096/LAVFOUR DD.31/07/202 - SOMMA NON UTILIZZATA</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.134 PA del 30/07/2021 - MASCHERINE FPP2 E MATERIALE IGEN-SANIT</oggetto>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO A.S.2020/21</oggetto>
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          <ragioneSociale>I.S.I.S D'ARONCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>82000060309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I.S D'ARONCO</ragioneSociale>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO A.S.2020/21</oggetto>
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          <ragioneSociale>I.C. CODROIPO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.C. CODROIPO</ragioneSociale>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO A.S.2020/21</oggetto>
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          <ragioneSociale>I.C. "UNIVERSITA' CASTRENSE "</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>90018220302</codiceFiscale>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>RE-LIQUIDAZIONE COMPENSO FAMI 4; FAMI 5 E FAMI 6 PER ERRATO C/C BANCARIO CON RESTITUZIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE SOSPESI REGOLARIZZATI CON REVERSALE N.34/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>LAI MANUELA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E13303 del 03/05/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8D00129634 del 09/09/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
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      <oggetto>RIMBORSO: N.15 BIGLIETTI D'INGRESSO MUSEI CIVICI UD E N.27 BIGLIETTI BUS-CITTA' U</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIZZINI ELEONORA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>VZZLNR72P48F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIZZINI ELEONORA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79.06</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>RIMBORSO STAMPA MANIFESTI</oggetto>
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          <codiceFiscale>VRGFLV63A65L483P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGILIO FLAVIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN A.S.2021/22</oggetto>
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          <ragioneSociale>FEGUAGISKIA'STUDIOS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEGUAGISKIA'STUDIOS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>56.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO ESAME CILS UDINE UNSERNAME:0247 DD. 21/10/21</oggetto>
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          <ragioneSociale>Università per Stranieri di Siena</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Università per Stranieri di Siena</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1782.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DIRIGENTE SCOLASTICA ROMA 17-18/10/2021</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRGFLV63A65L483P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGILIO FLAVIA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIMBORSO: SPESA ANTICIPATA - MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE</oggetto>
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      <oggetto>QUOTA DI - ADESIONE RIDAP 2021_2022</oggetto>
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        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8D00163746 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>RIMBORSO SPESA ANTICIPATA BIGLIETTI TRENO A/R GEMONA-TRIESTE - USCITA DIDATTICA IL 25/10/2021 - CUP:B53D21006330001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASALI PAMELA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CSLPML81M43L195X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALI PAMELA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>224.10</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NUMERO D'ORDINE  MO14429962 - RINNOVO HOSTING ARUBA 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.pA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.pA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCREDITO - ORE FUNZIONALI 2021 PROGETTO PIANO ESTATE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLLDNL70L21L483K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA VEDOVA DANIELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLLDNL70L21L483K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA VEDOVA DANIELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO SPESA ANTICIPATA - PILE PER  REGISTRATORE ESAME CILS  02/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RNEGLL73P53D423D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REINA GISELLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNEGLL73P53D423D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REINA GISELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCREDITO RIMBORSO SPESA ANTICIPATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSLPML81M43L195X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALI PAMELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSLPML81M43L195X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALI PAMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ISTITUTO TESORIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Intesa Sanpaolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intesa Sanpaolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/PA del 22/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01968950301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LIBRERIA DI BOER PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968950301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LIBRERIA DI BOER PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z053106836</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/83 del 26/03/2021 - LICENZE MICROSOFT OFFICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374610937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH2 INFORMATICA SRL .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01374610937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH2 INFORMATICA SRL .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0732B7CAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000517/PA del 08/09/2021 - CANONE 01/01-31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04733650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMENET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04733650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMENET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>852.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>765.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z07334D7F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000770/PA del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z09337461B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43/PA del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776600302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARBOOKS SRL societa' unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02776600302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARBOOKS SRL societa' unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1593.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1593.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D33F8622</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE  002094 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02269510307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA SANDRO DI SERAFINI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02269510307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA SANDRO DI SERAFINI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2532634D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E20672 del 19/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z313115A7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 10/21 del 22/03/2021 - DPO (contratto)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162830505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frangione Chiara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162830505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Frangione Chiara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3230FD777</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00139PA del 28/04/2021 - RILEVATORE DI PRESENZE UDINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>437.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3430C2EAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/PA del 25/02/2021 - targa in plexiglas</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI COTZA S.N.C. DI COTZA LUCA E VINICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00429890312</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI COTZA S.N.C. DI COTZA LUCA E VINICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z392BB0202</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00004/03 del 31/01/2021 - compenso RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763500309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERNESTO LURI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763500309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERNESTO LURI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4831C3768</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAF-2021-569 del 24/06/2021 - PC MONITOR KI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1007.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1007.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z49306CEDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4484/PA del 04/02/2021 - manutenzione rilevazione presenze in sede</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B3278A7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 279/21 del 21/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z50322226D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000082 del 23/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02729370128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bi.H.Erre s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02729370128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bi.H.Erre s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512F0BC9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.131 del 21/01/2021 - corso di formazione in videoconferenza ATA e DOCENTI su sistema innovazione CPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTuno S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTuno S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5732784E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2433/FE del 27/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8979.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8979.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5931CCF0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.80/PA/2021 del 21/05/2021 - cuffiette auricolari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E314C762</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1509 del 14/04/2021 -ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z60322D543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0015702 del 29/06/2021 - materiale didattico scuola carceraria di Udine</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6032358A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1317/00000 del 31/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE UDINE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE UDINE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6530CFD09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.176 del 15/03/2021 - CORSO DI FORMAZIONE AA PAGOWEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTuno S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTuno S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663222279</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/PA del 30/06/2021 - testi scolastici progetto FAMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01968950301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LIBRERIA DI BOER PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968950301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LIBRERIA DI BOER PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1435.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1435.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1890/00000 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 - ARMADI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE UDINE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE UDINE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1832.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1832.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.706 del 31/12/2020 - MATERIALE INFORMATICO PER SEDE DI SAN GIORGI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02089580308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.209 del 06/09/2021 - programma REGISTRO - "INNOVAZIONE SCUOLA" A.S.2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTuno S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTuno S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0015526 del 22/06/2021 - mouse e cordless</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAF-2021-959 del 28/07/2021 ADATTATORE CORDLES</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/38 del 12/02/2021 -SMART CLASS FESR PON FR - 2020 - 97 10.8. 6A dispositivi informatici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374610937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH2 INFORMATICA SRL .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01374610937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH2 INFORMATICA SRL .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14590.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.C12020211000173299 del 24/03/2021 - CONNETTIVITA' MODEM E SI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3630.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7631E30FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E17159 del 31/05/2021 - CANCELLERIA E MATERIALE TECNICO PER GLI ESAMI DI STATO 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D30F84BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAF-2021-524 del 31/05/2021 - QUOTA CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATIA E AMMINISTRATORE DI RETE 01/03-01/05/202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5325.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.39/PA/2021 del 15/02/2021 - SMART CLASS P.CARCERE FESR PON FR-2020-100 10.806C</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEMME MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
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      <cig>Z82315ED6C</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAF-2021-495 del 18/05/2021 - LICENZA FIREWALL 12 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z82317A79D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAF-2021-496 del 18/05/2021 - LICENZA OFFICE 2019 PRO PLUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z893115AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAF-2021-431 del 21/04/2021 - HARDWARE E SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4092.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5257/PA del 16/06/2021 - PACCHETTO AGGIUNTIVO ASSISTENZA INFORMATICA SU SOFTWARE GESTIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214G05256 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46181 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 - MATERIALE LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4485.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4485.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3757/PA del 15/01/2021 - canone annuale dei gestionali amministrativi e didattici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2007.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2007.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1021128113 del 28/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000032/PA del 30/01/2021 - noleggio fotocopiatori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3072.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3072.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0311541F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.83_2021 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02917050649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02917050649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2040/210032097 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1017.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1017.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E34 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02781120304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASPARI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02781120304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASPARI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>85.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA933C39D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000903/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>96.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC3116610</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000195/PA del 22/03/2021 - CANONE 1° TRIMESTRE MANUENZIONE FOTOCOPITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD339E5CF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000012/4 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 - INGRESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936870328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936870328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE337457A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.735/PA del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Editoriale Tuttoscuola S,R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Editoriale Tuttoscuola S,R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>285.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>285.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB43278A59</cig>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.455/2021 del 20/07/2021 - SPRAY DISINFETTANTE OFFIC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05376651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOSCIENTIFICA Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOSCIENTIFICA Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.881 A del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOGLIANO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>560.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000283/PA del 23/04/2021  - TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>226.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000342/PA del 25/05/2021 - MANUENZIONE FOTOCOPIATORE SEDE DI CIVIDALE D.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA Fattura n.2021VD001001 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021- CUP:B29J21005070001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12 del 09/04/2021 - LIBRI PER GLI STUDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02875100303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria e Cartoleria MARINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02875100303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria e Cartoleria MARINI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2072.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2072.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2102682349 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 - CONNESSIONE TOLMEZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EOLO SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02487230126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOLO SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA Fattura n.54/PA del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021 - CUP B53D21006330001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020460305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMATRÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020460305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMATRÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0016899 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>925.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>925.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD3322D4E2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.447 del 27/09/2021 - LIBRI DI TESTO A.S.2021/2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02758800300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRI SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02758800300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRI SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7X00271016 del 11/02/2021 - connettività per la didattica mobile 500 GB/4mes</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3626.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214G04726 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 - CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF23290EA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAF-2021-1077 del 24/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF830C2E8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E08878 del 10/03/2021 - etichette</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA Fattura n.1086 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021 - CUP::B29J21029290001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08050520967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BlueBag Italia Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08050520967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BlueBag Italia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20000503 - RJ del 30/10/2020 fornitura Canvass materiale pulizia trattativa diretta 1430565</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2661.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TIM spa - fattura n. 7X04187979 del 12/12/2020 - PA dati 100 22/10/2020-30/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>588.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7X03000959 del 14/08/2020 per fornitura del 14/08/2020 Convenzione CONSIP schede SIM TIM  Ordine 5553154 - telefonia mobile 7 - periodo 07.07.2020 - 31-10-2020 Attivazione e utenza PREMIUM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1765.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1435.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAF-2020-10 del 30/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00604270322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MS di Iankovics Bruno &amp; Sergio S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00604270322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MS di Iankovics Bruno &amp; Sergio S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24296.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura acquisto n. PAD20000215 del 11/12/2020 - mitt.  TROST SRL-acquisto materiale di cancelleria ODA n. 5820282 del 01/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>603.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>603.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000401/PA del 07/09/2020 ordine 5573670 del 23/06/2020 traffico voce servizio VOIPSTAR mese agosto 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04733650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMENET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04733650487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMENET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>536.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_20 del 08/10/2020 prestazioni contratto prot. 2117 del 14 maggio 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13404381009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cecilia Alagni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13404381009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cecilia Alagni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1334.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>918.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z772BBC239</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PAF-2020-448 del 29/05/2020  per fornitura del 29/05/2020 CONTRATTO DI ASSISTENZA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.03.2020 31.05.2020 prot. 1096</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637000324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IS COPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z83LF02F2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.273 del 01/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTuno S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTuno S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB62F33CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000/320/2020 del 30/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00860900323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENZA INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00860900323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENZA INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3389.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3389.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBE2F785F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura acquisto n. 00541PA del 21/12/2020- formazione on line 09/12 e 15/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2F01E6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134770307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E31600 del 16/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>391.20</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
