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    <titolo>Pubblicazione legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2014</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/2023/M del 09/01/2023 Fornitura ingresso mostra IL FUTURISMO classe 5D data26-01-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Madrea Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Madrea Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>124.59</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000074/23PA del 21/03/2023 Fornitura materiale per cassette di primo soccorso a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>92.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101009108 del 22/11/2023 BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Firenze S. M. Novella - Milano Centrale AR il12/12/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.23-76 del 07/07/2023FORNITURA MEZZI DI TRASPORTO A BARCELLONA</oggetto>
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          <ragioneSociale>EXPERIENCE HERITAGE DI GARZILLO OMAR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EXPERIENCE HERITAGE DI GARZILLO OMAR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-22</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.117 del 17/05/2023 Ditta POGGI manutenzione bagni liceo/medie aprile 2023 a.s. 2022/23</oggetto>
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          <ragioneSociale>DITTA POGGI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03669500484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA POGGI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1901.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.398 del 18/04/2023 Fornitura Sedecom acquisto di n.1 computer n. 1 tablet e 20 cavi HDMI a.s. 2022/23</oggetto>
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          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/C.PA del 31/03/2023 Spese postali mese di Marzo 2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>115.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>140.36</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101000008 del 10/01/2023 Biglietti Trenitalia Padova uscita mostra IL FUTURISMO - classe 5</oggetto>
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          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>476.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.23-08 del 07/02/2023 Stage linguistico a Barcellona 19-24 febbraio 2023</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>21532.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.54/C.PA del 31/12/2022 Fornitura spese postali mese di dicembre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>130.78</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101001349 del 17/02/2023 Spese treno A/R per uscita didattica del 20/02/2023 classe 2A PNR: ZU8XE5</oggetto>
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          <ragioneSociale>TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>683.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.5861/EL del 13/02/2023 Iscrizione giochi Kangourou 2023 scuole annesse educandato n. 34 iscritti a.s. 2022-23</oggetto>
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          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
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      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.23-13 del 02/03/2023 Fornitura Spese STAGE LINGUISTICO A BRAY A.S. 2022/23</oggetto>
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          <ragioneSociale>EXPERIENCE HERITAGE DI GARZILLO OMAR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02150630511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERIENCE HERITAGE DI GARZILLO OMAR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26118.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.642/00 del 08/02/2023 Fornitura acquisto n. 3 DPI - GIACCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2023/01/0000046 del 18/05/2023 Uscita didattica a CALCI classi 1A e 1B scuola media a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06027830485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANA BUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06027830485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANA BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.06/PA del 05/04/2023 Visite mediche di controllo personale ATA A.S. 2022/23: elettrocardiogramma, visita oculistica e spirometria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04745120487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBULATORI DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04745120487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBULATORI DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1343.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z383A4D842</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EVE25-126 del 05/12/2023 uscita didattica a Calci visita al Museo di storia naturale classe 1B a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286820501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' di Pisa - MUSEO DI STORIA NATURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286820501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' di Pisa - MUSEO DI STORIA NATURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A35D1C9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/377 del 16/12/2022 Fornitura : MONITOR PROMETHEAN 75" COBALT 4K 12 pz + CARRELLO SU RUOTE 7 pz</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153030521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYWORD snc sede operativa Via V. Veneto 18A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153030521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYWORD snc sede operativa Via V. Veneto 18A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F3B1BE67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/E del 07/07/2023 sostituzione riduttore di pressione GPL Aula di Chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00545120487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGAS di Mauro Cheloni e C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00545120487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGAS di Mauro Cheloni e C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z413A8CE87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000370 del 30/04/2023 IO Recupero - servizio di smaltimento n. 6 LIM obsolete a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01733440471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IO RECUPERO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01733440471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IO RECUPERO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z44388BCE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24 del 23/01/2023 Fornitura NETTUNO Contratto noleggio e assistenza 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1663.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z463CFC04D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5462/FVIDF del 09/11/2023 ditta Spaggiari acquisto materiale didattico a.s. 2023/24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z473A490CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/C.PA del 28/02/2023 Fornitura SERVIZIO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F331E1D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23E del 31/01/2023 incarico RSPP a.s. 2021-22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05979370482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA D'INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05979370482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA D'INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F382A5F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/379 del 16/12/2022 Fornitura CARRELLO UNIVERSALE SU RUOTE PER MONITOR 6 p</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153030521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYWORD snc sede operativa Via V. Veneto 18A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153030521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYWORD snc sede operativa Via V. Veneto 18A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1108.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1352.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z503D31029</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.251 del 09/11/2023 ditta Poggi intervento manutenzione bagni a.s. 2023/24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03669500484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA POGGI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03669500484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA POGGI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1108.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1352.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z543B266D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23-004747 del 16/05/2023 Ditta MISTERTIMBRI- Fornitura Timbro datario per uff. protocollo a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09425980019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Presspower S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09425980019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Presspower S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z553A4D645</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EVE25-125 del 05/12/2023 uscita didattica a Calci visita al Museo di storia naturale classe 1A a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00286820501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' di Pisa - MUSEO DI STORIA NATURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00286820501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' di Pisa - MUSEO DI STORIA NATURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/C.PA del 31/05/2023 Postini fiorentini spese postali mese di maggio 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2023/01/0000050 Ditta Toscana BUS uscita didattica a Livorno del 18/05/2023 a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06027830485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANA BUS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06027830485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANA BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>611.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>745.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2341/FVIDF del 30/05/2023 Fornitura ditta Spaggiari acquisto materiale vario di cancelleria per esami di maturità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>809.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>987.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23-10 del 19/02/2023 Fornitura spese per viaggio a Monaco di Baviera classi 4C 5A 5C-E a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02150630511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERIENCE HERITAGE DI GARZILLO OMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02150630511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERIENCE HERITAGE DI GARZILLO OMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27713.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33810.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30363P del 03/04/2023 Fornitura DAMAZ materiale vario per la pulizia dei locali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>583.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>711.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40/2023 del 28/03/2023 Acconto rinnovo contratto DPO a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10763390969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Treeteck</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10763390969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Treeteck</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00180 del 30/06/2023 CONTROLLO DELLE LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06701520485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TCP Technology S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06701520485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TCP Technology S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z723ADAF20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000018-V2 del 19/04/2023 Fornitura Dimensione Ufficio di schede per fotocopiatori a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z733B1F2A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V4  009949 del 31/05/2023 Fornitura ditta Unigum scarpe antinfortunistiche a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>233.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A3CFB5CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12300600010000045541 del 16/11/2023 Fornitura Decathlon materiale vario per attività sportiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1594.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1945.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z823B129C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/C.PA del 30/04/2023 Postini Fiorentini spese postali aprile 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z843B96E2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.407 del 31/07/2023 ACQUISTO ARREDI N. 3 ARMADIETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02317320873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.M.U. DI CANNIZZO LUIGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02317320873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.M.U. DI CANNIZZO LUIGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1713.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2091.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z86394319D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30007P del 05/01/2023 Fornitura del 05/01/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1282.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1565.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C3906F6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4 del 04/01/2023 Fornitura SEDIA UFFICIO SU RUOTE - COD. ME.PA. SD38 25 pz</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02829021217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI GROUP DI MANCINI GIULIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02829021217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI GROUP DI MANCINI GIULIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1732.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30234P del 01/03/2023 Fornitura DAMAZ materiale vario di pulizia a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>436.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>532.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30503P del 16/05/2023 Ditta Damaz fornitura materiale vario per la pulizia dei locali scolastici a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>488.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-24</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/3256 del 22/11/2023 Ditta Lory per fornitura brochure open day a.s. 2023/24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cartoleria Lory Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoleria Lory Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>397.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/150 del 11/04/2023 Saldo spese per scambio culturale a SALISBURGO a.s. 2022/23 dal 19 al 25 MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>23677</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE TOUR SM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>23677</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE TOUR SM S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1641.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2002.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.45/C.PA del 30/11/2023 Postini fiorentini servizio spese postali mese di Novembre 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>42.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FAT22 del 12/06/2023 acquisto n. 12 sedie a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737930386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCS FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737930386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCS FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA13ADAC1B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31/PA del 03/07/2023 SPESE PER ESAME FINALE CAMBRIDGE FIRST B2 GIUGNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01707510473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATHERINE ANNE JONES</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707510473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATHERINE ANNE JONES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2035.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2483.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10253/FVIAC del 17/10/2023 SPAGGIARI materiale didattico per progetto classico europeo a.s. 2023/24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>133.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6213/FVIAC del 16/06/2023 Fornitura n. 12 BANCHI a "Trapezio" A.S. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1187.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1449.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.33/C.PA del 30/09/2023 Postini Fiorentini spese postali settembre 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.87 del 20/04/2023 Corso di formazione primo soccorso a.s. 2022/23</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04404460489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00003 del 31/01/2023 Servizio Amministratore di Sistema dal 23/12/2022 al 22/12/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06701520485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TCP Technology S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06701520485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TCP Technology S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB73B8D151</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FT_PA159 ditta BJ FORNITURE acquisto n. 21 cattedre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02530820808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILENIA VARACALLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02530820808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILENIA VARACALLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5040.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB366069F</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/378 del 16/12/2022 Fornitura  MONITOR INTERATTIVO PROMETHEAN 75" COBALT 4K 1pz</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01153030521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYWORD snc sede operativa Via V. Veneto 18A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01153030521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYWORD snc sede operativa Via V. Veneto 18A</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1672.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10/A del 23/01/2023 - Ecorecupero contratto 2023- raccolta e smaltimento toner e cartucce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01291570081</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecorecupero Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01291570081</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecorecupero Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>127.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1PA del 22/05/2023 Spese per il pranzo uscita didattica a Livorno 18/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883210492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUGLIE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883210492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUGLIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1330.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1622.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/E del 10/02/2023 Fornitura n. 3 guanti antitaglio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Canevari group s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canevari group s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>26.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.66 del 20/03/2023 intervento di manutenzione bagni liceo a.s. 2022-23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DITTA POGGI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03669500484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA POGGI ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2767/FVIAC del 13/04/2023 Spaggiari acquisto bergantini edizione 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.56F del 13/04/2023 Iscrizione Esame finale per certificazione DELF livelli B1 e B2 a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut francais</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut francais</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1341.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1637.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V4  021229 del 31/10/2023 UNIGUM acquisto scarpe antinfortunistiche a.s. 2023/24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>881.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1075.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA_619/2023 del 13/11/2023 Biglietti mostra EL GRECO classi 3B e 3D 12/12/2023 rif. 309211 e 309212</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD ARTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>352.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 29/06/2023 Fornitura servizio di supporto Psicologico a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05250240487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITA SONIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05250240487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITA SONIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4000.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE53CC46BB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30950P del 24/10/2023 Fornitura DAMAZ materiale vario di cancelleria a.s. 2023/24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1179.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1439.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE73CC6996</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10026/FVIAC del 12/10/2023 SPAGGIARI materiale vario di cancelleria a.s. 2023/24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1434.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1749.58</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.355/PA del 27/12/2022 Fornitura DATTILO GAMBA A T DA 80 BIANCO 25 pz</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dina Professional</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dina Professional</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3073.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE93A34107</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.524/7F 2023 del 17/05/2023 Uscita didattica 18/05/2023 Acquario di Livorno classi 2A e 2B SCUOLA MEDIA a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Costa Edutainment S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03362540100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costa Edutainment S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>501.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC3939F90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.686/PA del 11/01/2023 Fornitura ARGO Software contratto, manut. assis. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1106.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1542/FVIAC del 01/03/2023 Fornitura SPAGGIARI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA A.S. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>799.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/C.PA del 31/01/2023 Spese postali gennaio 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>65.41</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101009367 del 30/11/2023 spese di trasporto treni A/R per uscita didattica del 11/01/2024 classe 5B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>982.71</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1198.91</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
