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    <titolo>Pubblicazione legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2014</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
    <urlFile>https://poggio-imperiale.istruzioneweb.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-2/gare2021.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.25 del 15/01/2021 - Acquisto Alimentatore Notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000029-V2 del 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3002.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3662.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.347 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>719.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>877.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3459/PA del 13/01/2021 -CONTRATTO MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW.ARGO - ANNO 2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>925.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1129.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.77 del 03/06/2021 - Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche FCE e KET a.s. 2020/21</oggetto>
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          <ragioneSociale>LONDON SCHOOL SNC DI NOVI A. NOVI MT E KATZEN LINDA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04881940482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONDON SCHOOL SNC DI NOVI A. NOVI MT E KATZEN LINDA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1962.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2394.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E11325 del 14/04/2021 - Acquisto armadietto del pronto soccorso a parete e portachiavi con targhette in plastic</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48.18</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.31661P del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1204.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1469.69</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 52/20 del 29/12/2020 - Bancone Front-office</oggetto>
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          <ragioneSociale>EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02868070836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E26168 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>649.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/PA del 19/05/2021 - Acquisto magliette MY POGGIO 2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>CAPANNI FIRENZE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06302730483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPANNI FIRENZE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>296.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A310FC6E</cig>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.80/2021 del 22/03/2021 - Fornitura del 22/03/2021 - Contratto annuale per l'incarico di DPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Treeteck</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10763390969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Treeteck</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D3079630</cig>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/C.PA del 31/01/2021 - Spedizioni mese di Gennaio 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>77.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>94.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.187/PA del 27/09/2021 Formazione referenti scolastici COVID19</oggetto>
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          <ragioneSociale>Sintab srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/A del 15/01/2021 -CONTRATTO ANNUALE P.A. RITIRO TONER ESAUSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01291570081</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecorecupero Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01291570081</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecorecupero Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3931CF775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28/PA del 31/05/2021 - Prima parte acquisto guanti in nitril</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047060484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARTALESI GUIDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047060484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARTALESI GUIDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1393.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1699.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4030FCF79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E09378 del 15/03/2021 - Acquisto materiale di cancelleria per uffic</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4431027D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46 PA del 23/04/2021 - Acquisto calzature di sicurezza per il personale neo-assunto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04320710017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREVER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04320710017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D2F3F516</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8 PA del 27/01/2021 - Calzature antinfortunistiche per il personale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04320710017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREVER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04320710017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E3340994</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31470P del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>484.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5230ACDF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/64 del 26/02/2021 - Acquisto ricambio piastre per defibrillatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07493930155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIOS SOC.COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07493930155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORIOS SOC.COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z59316C2E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E12458 del 22/04/2021 - Acquisto armadio di sicurezza a parete, nastro segnaletico e cerotto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3176BA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/Z del 28/04/2021 - Acquisto guanti in nitrile varie misure</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939940524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCOM PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939940524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCOM PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD31AAE02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.755P del 09/06/2021 - Acquisto n.50 Badge personalizzati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE307CEEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.125 del 11/02/2021  Acquisto chiavette USB e secondo cavo alimentatore DELL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC131F7233</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.932A del 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC6306D613</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.146 del 02/02/2021 - Contratto n. 2021-305-50013 di noleggio e assistenza softwareSuite Segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>424.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD330D72ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214G01611 del 22/03/2021 - Corso di formazione per il personale sulle ricostruzioni di carriera docenti di Religione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5326859D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.BE13 del 12/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12415031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Globally Speaking S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12415031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Globally Speaking S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3595.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4387.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3111FA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 20_21 del 20/04/2021 - Acquisto Licenze Perpetue Office per pc Uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07921460726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L&amp;D RAPPRESENTANZE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07921460726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L&amp;D RAPPRESENTANZE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3162704</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/300679 del 30/04/2021 - Acquisto mascherine certificate FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF307C62A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3450/EL del 05/02/2021 - Quota intera di iscrizione al gioco competizione Kangourou perl'anno corrente</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4326760C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.27/C.PA del 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE531B92D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17/Z del 14/05/2021 - Acquisto guanti misura xxl</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939940524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCOM PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939940524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCOM PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7302FEBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.145 del 02/02/2021 - Contratto di assistenza e noleggio software NETTUNO ANNO 2021 - Innovazione scuola (registro , gestione alunni)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2F66049</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.147 del 02/02/2021 - Contratto n. 2021-305-50013 di noleggio e assistenza softwareAlternanza Scuola Lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12F86F56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1079/E del 23/12/2020 - Acquisto macchina sanificatrice all'ozono</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>437.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1306D6E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 28/01/2021 - Corso HACCP 8 H</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05769670489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRENZE HACCP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05769670489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRENZE HACCP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402EAF75D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.64F del 27/11/2020 - Esami DELF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut francais</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut francais</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>536.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC21BA358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35 del 29/06/2018 - Canone Aprile - Maggio - Giugno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15148.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3265.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5956060831</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20000552 del 11/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2581.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>68508024A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n V5 880 del 10/11/16 canone noleggio distrubutore acqua scuola media periodo dal 01 09 16 al 31 08 17</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULLIGAN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULLIGAN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5022.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
