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    <titolo>Pubblicazione legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2014</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-25</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.22/C.PA del 31/05/2022 Postini Fiorentini spese postali di magfgio 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>271.03</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1439/22 del 28/10/2022 Fornitura Termometri a infraross</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Raines Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Raines Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>86.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00341 del 24/10/2022 Fornitura gruppi di continuità e hard disk</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TCP Technology S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>801.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>978.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.948P del 28/10/2022 Fornitura Corso Argo resenze Web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.147 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1085.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1324.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.29/C.PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1258 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2633.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3212.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.485/FVIAC del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>889.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1084.68</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.58/A del 11/04/2022 ECORECUPERO smaltimento toner e cartcce a.s. 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01291570081</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecorecupero Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01291570081</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecorecupero Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>127.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.170 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 acquisto materiale informatico sedecom</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3895.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4753.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4913/EL del 07/02/2022 n. 5 alunni preecolier Fornitura del 07/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C3451616</cig>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1260 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5793.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7067.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C35FCAE5</cig>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.33/PA del 14/07/2022 Fornitura QUOTA ESAME FINALE FC/B2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01707510473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATHERINE ANNE JONES</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01707510473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATHERINE ANNE JONES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1213.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z50337950D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1407 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 Barriera parafiato spese di trasport</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARPENTERIA PICIACCIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02095180036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPENTERIA PICIACCIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.68 del 19/05/2022 London School Esperti Corso Cambridge IGCSE a.s. 2021/2</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04881940482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONDON SCHOOL SNC DI NOVI A. NOVI MT E KATZEN LINDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04881940482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONDON SCHOOL SNC DI NOVI A. NOVI MT E KATZEN LINDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9272.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B357FEC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.49F del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 esame DELF livello B1</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut francais</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut francais</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>487.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6636FB1F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.182 del 14/07/2022 attivazione servizio PagoPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6E36B71D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.548 del 22/06/2022 Fornitura N. 3 STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71351AD0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/11 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685580481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDO SERVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685580481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDO SERVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A3482427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.652/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1331.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F380E907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V4  021053 del 31/10/2022 Fornitura UNIGUM SCARPE ANTINFORUNISTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>756.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>922.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8337E2F08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.33113P del 03/10/2022 Fornitura DAMAZ prodotti di pulizia a.s. 2022-2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1894.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2311.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z863637EF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/C.PA del 30/04/2022 SPESE POSTALI APRILE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1406 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 BARRIERA PARAFIATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095180036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPENTERIA PICIACCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095180036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPENTERIA PICIACCIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.34/C.PA del 31/07/2022 Fornitura spese postali mese di luglio 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/PA del 30/05/2022 Capanni Firenze magliette MY POGGIO 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06302730483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPANNI FIRENZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06302730483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPANNI FIRENZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA13389A1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.67 del 19/05/2022 London School Espertocorso Lower Secondary English as a Second Language a.s. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04881940482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONDON SCHOOL SNC DI NOVI A. NOVI MT E KATZEN LINDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04881940482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONDON SCHOOL SNC DI NOVI A. NOVI MT E KATZEN LINDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3754.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA238C6AF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.125 del 19/12/2022 Fornitura BIGLIETTI + QUOTA AGENZIA VIAGGIO GUNZBURG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOOP TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06986150487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOOP TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1754.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46/C.PA del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 Spese mese di dicembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>82.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>100.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/C.PA del 31/03/2022 Spese Postali marzo 202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>21.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6149/FVIDF del 26/10/2022 Fornitura Spaggiari materiale vario di cacelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1893.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2309.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40/2022 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Treeteck</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10763390969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Treeteck</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.32740P del 01/06/2022 ditta DAMAZ</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>567.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>691.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E34680 CIG ZB83419893del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>226.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10068P del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022 Materiale variodi pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1452.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/C.PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBF366D0B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.690P del 30/05/2022 PI Greco software ARGO presenze web + 35 badge</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>637.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC534EBC25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione giochi KANGOUROU 2022 Scuola media - Pagamento Fattura n.4732/EL del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC93866B47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/2919 del 07/11/2022 Fornitura Brochure per Open Day scuole</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoleria Lory Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoleria Lory Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCA3532021</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.63 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022 integrazione ordine scarp</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB353A4C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/12 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685580481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDO SERVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685580481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDO SERVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCC3451D22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1259 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4739.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5782.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD138CD9AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13984/FVIAC del 30/11/2022 Fornitura Spaggiari materiale vario di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>397.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>484.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD3365DFFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.609 del 13/05/2022 ditta SHELVE s.r.l. Chiavette USB con Logo PON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04260140654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELVE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04260140654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHELVE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD435FCA4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31/PA del 06/07/2022 Fornitura quota esame finale CAE/C1 a.s. 2021/2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707510473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATHERINE ANNE JONES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707510473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATHERINE ANNE JONES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1193.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1456.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5356EEBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/C.PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 Spese Postali febbraio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07070070482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I POSTINI FIORENTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD73628F00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.691P del 30/05/2022 PI GRECO Terminale presenze ARGO Kronos</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>866.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1057.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA3805AEO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00357 del 31/10/2022 ditta TCP Technology intervento LIM avvio anno scolastic</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06701520485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TCP Technology S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06701520485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TCP Technology S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0357B4D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.32467P del 04/04/2022 Damaz materiale vario di pulizi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE134583DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1214 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>713.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE135AC380</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1578/FVIDF del 31/03/2022 spaggiari ordinecancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33805D4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00358 del 31/10/2022 ditta TCP Technology intervento e ripristino sito web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06701520485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TCP Technology S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06701520485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TCP Technology S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE736BA124</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/PA del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05575520480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Rinaldi Marcello &amp; Figli Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05575520480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Rinaldi Marcello &amp; Figli Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>248.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE9388E185</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101006308 del 29/11/2022 Trenitalia uscita didattica del 01/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5364DA8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4071/FVIDF del 22/06/2022 Fornitura KIT TARGHE PON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF8367D628</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5792/FVIAC del 23/05/2022 Spaggiari materiale vario di cancelleri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>477.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B30EAABC</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000029-V2 del 30/06/2021</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20000552 del 11/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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