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    <titolo>Pubblicazione legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2014</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-20</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
    <urlFile>https://poggio-imperiale.istruzioneweb.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-2/gare2020.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E18683 del 31/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>36.07</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E18688 del 31/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>25.41</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/003 del 23/12/2019 Ferramenta Berti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BERTI DI PIERO BERTI E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BERTI DI PIERO BERTI E C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>139.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.44 del 30/09/2020 - Ferramenta Le Due Strade</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06456800488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILIPPO MARINAI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>169.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>206.36</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1280/00 del 12/11/2020, fattura n. 1433/00 - materiale Vario emergenza Covid_19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI MASSEI EMILIO ECOPRINT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MASSEI EMILIO ECOPRINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5986.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7105.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.96/00 del 30/04/2020 Studio Angeli - Documento Valutazione dei Rischi dal 24/10/2019 al 23/10/2020 ACCONTO 50 %</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01860340460</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>573.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.6100143158 del 13/05/2020 - OLYMPUS ITALIA S.R.L. - KIT Microscopio CX23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2438.07</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2974.44</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.61/00 del 07/02/2020 CORSO PREPOSTO - Studio Angeli Ambienti e Sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01860340460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ANGELI AMBIENTE &amp; SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1560.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1904.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n. 1018 del 30/10/2020 - Fornitura di n.12 Notebook Lenovo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4560.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.25-PF del 04/05/2020 ITS Srl Termometri ad infrarossi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.T.S. srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07357750632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.152/00 del 15/06/2020 - CORSO COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01860340460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ANGELI AMBIENTE &amp; SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01860340460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ANGELI AMBIENTE &amp; SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1752.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2138.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E31162 del 11/11/2020 - Fornitura sedia ergonomica e lavagne girevoli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2481.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3027.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E2B73207</cig>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/A del 10/01/2020 ECORECUPERO SR PER RITIRO TONER ESAURITI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ecorecupero Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01291570081</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecorecupero Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.13</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.03101/20 del 11/12/2020 - Corso pensioni online passweb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURODIZIONI TORINO S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURODIZIONI TORINO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.IPA20INV03939 del 05/11/2020 - Fornitura di n.3 Armadi Archivio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>605.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>738.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B2F53E2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.444 del 01/12/2020 - Acquisto n.4 tavolette grafiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z382ED04BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 440  26/10/2020 - tappetini Covid</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1377.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392F2C69D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/PA del 20/11/2020 - Corso HACCP 12 h</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05769670489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRENZE HACCP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05769670489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRENZE HACCP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>908.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1108.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3D2E44B8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1721/E del 11/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoleria Lory Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03668590486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoleria Lory Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F2C978E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.106 del 15/04/2020 TAVOLETTA GRAFICA per DAD richiesta dall'educatore Cosentin</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402EAF75D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.64F del 27/11/2020 - Esami DELF</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut francais</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut francais</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492EB31AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.165 PA del 31/10/2020 - Fornitura di scarpe antinfortunistiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04320710017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREVER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04320710017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>832.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2CE6AB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30793P del 07/05/2020  DAMAZ S.R.L. - Dispositivi igienico-sanitari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>647.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4F2B94DBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/ 15 del 16/01/2020 OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE - USCITA DIDATTICA 3D MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO - FIRENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00538420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00538420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>253.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z552B2AB3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20 del 23/12/2019 Ferramenta LE DUE STRADE - UTENSILI PER MANUTENZION</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06456800488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILIPPO MARINAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06456800488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILIPPO MARINAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1166.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1423.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z612BA7AB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.39 del 31/01/2020 ANTINFORTUNISTICA ROBERTI - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ORDINE MEPA N:5336336</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622E6A3C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000102/PA del 22/09/2020 - Amministrazione di sistema e di rete</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05066340489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.I. DI MARCO MARTELLI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05066340489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.I. DI MARCO MARTELLI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662B8D963</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.64 del 17/02/2020 - Dispenser carta asciugamano - Paper - Ingro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z672B8DAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 20204E01551 del 16/01/2020 CASSETTA PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2EAEC67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E28479 del 21/10/2020 - Gruppo Spaggiari Bollini verdi calpestabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>814.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>993.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2BFF0DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E06345 del 21/02/2020 Gruppo Spaggiari Parma - Cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>765.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702E6AF64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Centro Trinity 46676 e sessione d'esame novembre 2020-Pagamento esame Trinity 3 per n. 13 studenti e Trinity 4 per n. 5 studenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>68076779300</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Trinity College London</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>68076779300</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Trinity College London</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>877.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1070.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712D49FC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E14754 del 17/06/2020 - Toner stampante per esami</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z772b8da0c</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42/E del 31/01/2020 RONIMARC ITALIA SRL - DISPENSER SAPONE LIQUIDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06284520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONIMARC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06284520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONIMARC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792D63AC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.341 del 30/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05173640482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINTEeTONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05173640482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINTEeTONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E2D526A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.681 del 10/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2438.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2975.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2D3A695</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 11/06/2020 - Acquisto DPI COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02351700972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC POINT DI FISCELLA MAYCOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02351700972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC POINT DI FISCELLA MAYCOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3401.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842E47153</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7 del 12/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02351700972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC POINT DI FISCELLA MAYCOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02351700972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC POINT DI FISCELLA MAYCOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862b90745</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3626/PA del 20/01/2020 ARGO SOFTWARE SRL - ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>812.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882BF0B25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.62/00 del 07/02/2020 Studio Angeli Ambienti e Sicurezza - CONTRATTO RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01860340460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ANGELI AMBIENTE &amp; SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01860340460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ANGELI AMBIENTE &amp; SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>704.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892B0B585</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 30/PA del 24/03/2020 - Amministratore di Sistema e di Rete per 6 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05066340489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.I. DI MARCO MARTELLI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05066340489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.I. DI MARCO MARTELLI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912CB95AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30E del 18/05/2020 corso sulla sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05979370482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA D'INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05979370482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA D'INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>629.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>768.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912EC100A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.927P del 20/11/2020 - Corsi di formazione ARGO per il personale amministrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z93E0D8C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.707P del 22/09/2020 - Argo Software</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z982EF129D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.855P del 17/11/2020 - Fornitura Software Argo Presenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02E6EF50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E25108 del 29/09/2020 - Ordine Cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>709.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>865.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12F54093</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1219 del 14/12/2020 -Acquisto PC e webcam per DAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1657.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2022.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22ABD251</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000004/PA del 16/01/2020 S.S.I. di Marco Martelli per SERVER SEGRETERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05066340489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.I. DI MARCO MARTELLI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05066340489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.I. DI MARCO MARTELLI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA2B7EDC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E02660 del 24/01/2020 ORDINE MEPA N: 5318480 CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2D6BEFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28 del 28/07/2020 materiale manutenzione e ripristino armadietti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06456800488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILIPPO MARINAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06456800488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILIPPO MARINAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>743.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>907.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12B80D13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.145 del 03/02/2020 NOLEGGIO E ASSISTENZA ANNO 2020 - NETTUN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05600060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72D42478</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.32 del 16/06/2020 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938870480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Baroni Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01938870480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Baroni Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82955AEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0451020000481 del 31/07/2019 BRICOCENTER ITALIA SRL - MATERIALE PER TINTEGGIATURA ARMADI - MEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bricocenter Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bricocenter Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>241.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2B4D732</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.95 del 17/12/2020 - Corsi preparatori alle certificazioni linguistiche in lingua inglese Scuola Secondaria I Grad</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04881940482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONDON SCHOOL SNC DI NOVI A. NOVI MT E KATZEN LINDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04881940482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONDON SCHOOL SNC DI NOVI A. NOVI MT E KATZEN LINDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>833.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1017.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE2E0D89C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.706P del 22/09/2020 - Argo Software</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infoschool s.r.l. Area Centro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22B4B5C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.33F del 27/11/2020 -Corso di preparazione esami DELF</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut francais</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Institut francais</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1004.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52BDAAEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2896/EL del 03/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC92AC622C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.806 del 24/01/2020 ASSISTENZA ESTERNA GENERICO ( prese multiple di alimentazione per Kit Lim comprensivo di collaudo ) - Buono d'ordine del 23/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB2B93C2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000005/PA del 16/01/2020 Fornitura di Novembre 2019 EMC POWER EDGE T40 TOWER XEON - 8 GB 2 DISCHI DA 1 TERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05066340489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.I. DI MARCO MARTELLI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05066340489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.I. DI MARCO MARTELLI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52E0D8ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5733/PA del 07/10/2020 - Unificazione Database Argo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD92BFF1D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/PA del 14/02/2020 - Raccoglitori Diplomi e Buste universali- Novacart Srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOVACART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03305710927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVACART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2C6C5F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26/2020 del 13/03/2020 - Treeteck Srl Contratto di servizio - nomina ed incarico del Responsabile della protezione dei dati ( DPO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10763390969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Treeteck</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10763390969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Treeteck</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF2FB7659</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1244 del 18/12/2020 - Fornitura di cavi HDM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02EE2682</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20PA-00658 del 30/10/2020 - Fornitura di guanti in nitrile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32FE27B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione del personale DOCENTE ATA ED EDUCATORI A.S. 2020/2021 - TOTALE N.97 QUOTE ASSICURATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52FE2746</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione alunni A.S. 2020/2021 - TOTALE ALUNNI ASSICURATI N. 525</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3227.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3937.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC21BA358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fatture n.000054-V2 del 20/12/2019,  n. 000008-V2 del 25/03/2020, n. 000018-V2 del 26/06/2020, n. 000030-V2 del 24/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04232370488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12472.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6549.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5956060831</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3020031717 del 17/07/2020 - Canone annuale tenuta conto corrente bancario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483500524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01483500524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2016.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>68508024A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80020090488</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE - "SS. ANNUNZIATA" - FIRENZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 6001012319 del 29/01/2020 CANONE periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 MEDIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULLIGAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULLIGAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4888.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
